Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2023 2223012697 vývoz kalu z ČOV 4500228226 EKOTRANZ, s.r.o., Rudno nad Hronom 257, Nová Baňa, 966 51, SK 31632262 180,00
07.11.2023 2223012698 spojovací spotr. materiál 4500228267 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 198,88
07.11.2023 2323012867 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/11955 Rímskokatolícka farnosť sv.Martina, Kapušany, Námestie sv.Martina 500/15, Kapušany, 082 12, SK 31998909 4,296,63
07.11.2023 2323012868 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/11956 Rimskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov, Hlavná 81, Prešov, 080 01, SK 17147000 1,256,73
07.11.2023 2323013395 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/12391 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 18,974,97
07.11.2023 2223012610 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 49,540,77
07.11.2023 2223012612 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 12,51
07.11.2023 2223012702 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 834,30
07.11.2023 2223012772 strážna služba 10/2023 ZM/2023/0081 4500225825 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56
07.11.2023 2223012773 strážna služba 10/2023 ZM/2023/0081 4500226275 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56