Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.10.2025 2225011306 Servis BL665XS 4500261987 SLOVEXPRES-AUTOSLUŽBY s.r.o., ul. Z.Nejedlého 1880/21, Lučenec, 984 01, SK 44966482 428,46
27.10.2025 2225011307 servis BL131VA 4500261990 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 51,83
27.10.2025 2225011321 Oprava vysielačiek 4500261244 DCom, spol. s r.o., Kšírova 32, Brno, 619 00, CZ 62024302 50,00
27.10.2025 2325007902 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/14861 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 144,01
27.10.2025 2325007905 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/11091 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 11,586,59
27.10.2025 2325009611 Návrhy na vyvlastnenia VP/2025/09120 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 2,528,91
27.10.2025 3025000608 Správny poplatok 4500261908 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
27.10.2025 3025000610 Komunálne odpady 2025 4500261966 Obec Turčianska Štiavnička, J.Kostru 92/76, Turčianska Štiavnička, 038 51, SK 316997 7,425,74
24.10.2025 2225011174 IT materiál 4500261307 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 125,00
24.10.2025 2225011175 oprava BL089AD 4500261560 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 456,69