Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.03.2026 2226002835 Tonery, spotrebný materiál ZM/2023/0098 4500267874 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 5,274,00
18.03.2026 2226002836 dodanie batérie do UPS v TU ZM/2025/0713 4500267121 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 3,407,04
18.03.2026 2226002838 Penetrák 4500267891 OMA CZ Slovakia, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava - Staré Mesto, 811 04, SK 50299964 479,60
18.03.2026 2226002840 Aktualizačná odborná príprava 4500266092 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK 35859857 1,902,42
18.03.2026 2226002841 servis GPS 03/2026 ZM/2025/0699 4500267720 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 360,00
17.03.2026 2326004243 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65910/2370/2024 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 4,923,49
17.03.2026 2326004244 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65910/2369/2024 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 9,214,92
17.03.2026 5026000396 Účasť na konferencii 4500268514 M KREO, s.r.o., Murgašova 1298/16, Žilina, 010 01, SK 43979033 6,150,00
17.03.2026 2326004242 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2026/04572 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,512,01
17.03.2026 2226002770 Vyúčtovanie účasti na konferencii 4500266750 Slovenská asociácia koučov, Tajov 1127, Tajov, 976 34, SK 42004845 308,00