Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
08.02.2013 4500029855 STK a EK BA 094 PX Alžbeta Časná, STK, Svätoplukova 43, 903 01 Senec 31112684 46,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
08.02.2013 4500029862 čerpadlo s plavákom Sigma Pumpy SK, s.r.o., Trenčinska 29/1887, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36312509 236,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
08.02.2013 4500030222 náplň do tlačiarne Samsung TINTA-INK, s.r.o., Furčianska 69, 040 14 Košice 46041770 20,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
08.02.2013 4500029854 propán-bután Messer Tatragas s. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 142,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
08.02.2013 4500029849 dopr.značky s príslušenstvom ZM 40101-07/10 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica 31628541 2,024,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
08.02.2013 4500029875 oprava obehového čerpadla Belanský Ferdinand, Robotnícka 1380/13, Stupava 32642709 190,00 Ing. Alena Klačanová, ved.strediska SSÚD-1 Malacky
08.02.2013 4500029889 reflexné vesty, piktogramy, el.sušiče na ruky Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, 831 00 Bratislava 11891581 1,075,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
08.02.2013 4500029888 spotrebný materiál , kancelársky QESTUS s.r.o., Kukučínová 663/36, 919 04 Smolenice 44018363 2,809,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
08.02.2013 4500029866 Relé zasúvacie TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, 031 05 Liptovský Mikuláš 36376043 17,00 Ing.Ján Hudec. vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen
08.02.2013 4500030607 Miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2013 Mesto Zvolen, Nám. slobody 2525/22, 960 01 Zvolen 00320439 1,784,00 Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen