Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
28.11.2018 4500141843 Oprava a údržba nákladných motorových vozidiel - výmena čelného skla na vozidle Patrola Fiat Ducato BA380PN AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, 917 01 Trnava 36248703 248,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
28.11.2018 4500141844 Oprava a údržba nákladných motorových vozidiel - výmena oleja filtrov + kontrola a premazanie podvozku vozidla Mercedes Actros BL503KS Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, 917 01 Trnava 34127844 324,71 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
28.11.2018 4500141845 Nabíjačka AKU 7,2V - 14,4V Rapid, akumulátor 14,4/2,6Ah Ni Mh Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, 917 01 Trnava 34424661 280,83 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
28.11.2018 4500141846 Oprava a údržba strojov a zariadení - oprava zatvárania paliva kolesového nakladača Bobcat TL S 3571 č.1 LMM, s.r.o., Klenová 24, 831 01 Bratislava 31362044 422,42 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
28.11.2018 4500141941 svetlo predné Bobcat LED Interlink, s. r. o., Tomášikova 5826, 036 01 Martin 31574874 618,00 Ing. Koval Jozef, vedúci strediska SSÚD 9 Mengusovce
28.11.2018 4500141945 kuchynské vybavenie - lyžičky, nože, doska na krájanie, šálky, poháre, varič nápojov CORA GASTRO, s. r. o., Traktorová 1, 058 01 Poprad 44857187 177,68 Ing. Koval Jozef, vedúci strediska SSÚD 9 Mengusovce
28.11.2018 4500141925 el. materiál Vladimír Fedra - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky 32630671 820,76 Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1
28.11.2018 4500141919 tovar KRUPA KAJO, s.r.o., Dolný Kubín,M.R.Štefánika 2267 36362981 51,73 Ing.Tomčík Juraj
28.11.2018 4500141907 tovar KRUPA KAJO, s.r.o., Dolný Kubín,M.R.Štefánika 2267 36362981 472,27 Ing.Tomčík Juraj
28.11.2018 4500141868 tovar Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa, Ľubeľa 445 46252339 269,58 Ing.Tomčík Juraj