Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.11.2025 2225011874 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 131,15
06.11.2025 2225011879 Zneškodnenie odpadu 10/25 4500260358 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,481,84
06.11.2025 2225011875 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 258,47
06.11.2025 2225011880 Zneškodnenie odpadu 10/25 4500260358 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 555,12
06.11.2025 2225011876 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 694,37
06.11.2025 2225011881 Kalibrácia digit.odchýlkomera 4500261066 Tauricon, s.r.o., Trenčianska 1279, Púchov, 020 01, SK 44765487 211,50
06.11.2025 2225011882 predné čelné okno ZM/2024/0127 4500261780 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 970,50
06.11.2025 2225011883 revízia hasiacich prístrojov ZM/2023/0469 4500257569 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 393,50
06.11.2025 2225011884 servis tunela Sitina 10/25 ZM/2024/0231 4500260186 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 7,089,92
06.11.2025 2225011885 Elektroinštalačný materiál 4500262438 Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK 35112999 384,95