Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2013 | 2213011866 | Servis PC na dispečérskej miestnosti | 4500043372 | Stanislav Bobok SANTRO, B.Smetanu 2, Trnava, 917 08, SK | 33557314 | 574,00 | |
| 11.11.2013 | 2213011868 | Pneumatiky | 4500043418 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 435,24 | |
| 11.11.2013 | 2213011896 | Pranie | 4500043552 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 123,70 | |
| 11.11.2013 | 2213011929 | stavebný materiál | 4500042481 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 730,00 | |
| 11.11.2013 | 2213011949 | oprava a údržba auta | 4500043609 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 196,53 | |
| 11.11.2013 | 2213011965 | Oprava chodníka na odpočívadle | 4500042463 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 980,00 | |
| 11.11.2013 | 2213012002 | Materiál | 4500043674 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 954,00 | |
| 11.11.2013 | 2213012003 | Servis vozidla | 4500043693 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 265,30 | |
| 11.11.2013 | 2213012005 | Autosúčiastky | 4500043688 | Miroslav Miškovič - LOGURE, Jazerná 595/21, Šaľa, 927 01, SK | 32339810 | 700,17 | |
| 11.11.2013 | 2213012006 | Kancelársky materiál | 4500043356 | PAPERA, s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05, SK | 46082182 | 88,22 |