Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 2226003718 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 50,612,38 | |
| 13.04.2026 | 2126000115 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 420,70 | |
| 13.04.2026 | 2126000116 | Kuchynská linka vrátane spotrebičov | 4500266723 | Ing. Ingrid Gažúrová INMA, Dolná 374/18, Žilina, Budatín, 010 03, SK | 52583686 | 6,908,90 | |
| 13.04.2026 | 2326004958 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/10405 | Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Ky sucké nové mesto, Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto, 024 04, SK | 31912354 | 3,37 | |
| 13.04.2026 | 2226003719 | eStravenky, Karta fpoho 04/26 | ZM/2022/0511 | 4500264355 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 167,30 |
| 13.04.2026 | 2226003720 | oprava konzoly KVM | ZM/2025/0713 | 4500267143 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,200,86 |
| 13.04.2026 | 2226003721 | ND na vozidlá | 4500268834 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 66,39 | |
| 13.04.2026 | 2226003722 | Oprava BL974YJ | 4500269150 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 1,027,65 | |
| 13.04.2026 | 2226003723 | Kombinéza na tryskanie | 4500269092 | Jbury, s.r.o., Pavla Križku 386, Kremnica, 967 01, SK | 47057467 | 326,00 | |
| 13.04.2026 | 2226003724 | repas štartéra | 4500269017 | Milan Pecuš - AUTOŠTART, Pruské 91, Pruské, 018 52, SK | 43152660 | 142,00 |