Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 2226003750 | Vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500267634 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 176,35 | |
| 13.04.2026 | 2226003751 | Oprava AA965MX PU | 4500269342 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 13,418,21 | |
| 13.04.2026 | 2226003752 | Provízia z predaja DZ 3/26 | ZM/2025/1000 | 4500269754 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 220,58 |
| 13.04.2026 | 2226003753 | Kompletizácia Plotra | 4500269689 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 147,11 | |
| 13.04.2026 | 2226003755 | Bezpečnostný materiál | 4500268382 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 137,77 | |
| 13.04.2026 | 2226003756 | Nájom nebytových priestorov 4/26 | ZM/2024/0580 | 4500269594 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 795,80 |
| 13.04.2026 | 2226003757 | Poplatky za VISA, MC 03/26 | ZM/2024/0087 | 4500269752 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 126,308,40 |
| 13.04.2026 | 2226003758 | Poplatky za VISA, MC 03/26 | ZM/2024/0083 | 4500269749 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 16,296,84 |
| 13.04.2026 | 2226003759 | Obnova náteru mosta D1-283 | ZM/2023/0508 | 4500269927 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 4,840,67 |
| 13.04.2026 | 2226003760 | servis GPS 03/2026 | ZM/2025/0699 | 4500268491 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 13,580,00 |