Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | 2224013761 | Stavebný, hutný materiál | 4500247284 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 542,80 | |
| 28.11.2024 | 2224013762 | servis priemyselnej brány | 4500247227 | JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK | 47588578 | 565,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013763 | kotúč rezný, brúsny | 4500246822 | RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, Bratislava, 831 04, SK | 35789140 | 720,75 | |
| 28.11.2024 | 2224013764 | Autopoťah na BT626GY, BT724FZ | 4500247094 | Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK | 34501690 | 900,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013765 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500246933 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 60,50 |
| 28.11.2024 | 2224013766 | STK BL508IT | 4500247118 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 108,33 | |
| 28.11.2024 | 2224013767 | tlačiarenske služby | 4500244464 | APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31608639 | 811,20 | |
| 28.11.2024 | 2224013768 | Tlačiarenské služby | 4500246365 | APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31608639 | 270,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013769 | Pneumatiky | 4500246410 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 5,360,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013771 | Interiérová farba | ET/2024/0008 | 4500246762 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 46,00 |