Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.02.2026 2226000803 oprava brány SO 311 4500266042 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 213,85
03.02.2026 2226000804 Spojovací, stavebný, elektroinštalačný materiál 4500264685 BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK 48008311 829,67
03.02.2026 2226000807 udržiavanie akreditácie 1-12/2026 4500266401 Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, Bratislava, 840 00, SK 30809673 700,00
03.02.2026 2226000776 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,120,63
03.02.2026 2226000808 balík služieb na vo-portal.sk 4500265993 Global Procurement s. r. o., Koprivnická 3401/9F, Bratislava - Dúbravka, 841 01, SK 43955134 104,88
03.02.2026 2226000809 Údržba SAP Software 1-3/26 ZM/2023/0021 4500266170 SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK 35737328 1,666,00
03.02.2026 2226000810 Údržba SAP Software 1-3/26 ZM/2023/0021 4500266170 SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK 35737328 32,521,00
03.02.2026 2226000811 Oprava BT647GY 4500263735 AUTO – VALAS GROUP s.r.o., Prešovská cesta 2198/79, Košice - Dargovských hrdinov, 040 22, SK 52096491 260,59
03.02.2026 2226000812 Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel ZM/2024/0558 ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK 35704713 69,66
03.02.2026 2226000813 Termostat, Senzor 4500266034 EUROTHERM s.r.o., Filipovo 44, Beňuš, 976 64, SK 36050377 645,00