Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.11.2024 2224012984 oprava mosta D1-073 ZM/2024/0367 4500244007 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 430,972,60
12.11.2024 2224012986 servis ISD r 2024 ZM/2019/0401 4500246707 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 180,000,00
12.11.2024 2224012987 Oprava odvodnenia na moste ZM/2024/0397 4500243985 ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK 46315420 893,002,03
12.11.2024 2224012988 odmena EETS 10/2024 ZM/2024/0182 4500246518 Toll4Europe GmbH, Nymphenburger Str. 3c, München, 80335, DE 306242805 314,901,64
12.11.2024 2224012989 AdBlue ZM/2024/0486 4500246013 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 300,00
12.11.2024 2224012990 AdBlue ZM/2024/0486 4500246175 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 297,00
12.11.2024 2224012991 údržba vozoviek 10/24 ZM/2023/0316 4500245990 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 3,024,00
12.11.2024 2224012992 údržba vozoviek 10/24 ZM/2023/0316 4500243438 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 6,048,00
12.11.2024 2224012993 elektroinštalačný materiál 4500246416 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 888,70
12.11.2024 2224012994 IBC Kontajner 4500246231 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 335,75