Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.07.2025 2225007506 servis BA648PR 4500255759 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 488,00
18.07.2025 2225007507 servis BA648PR 4500257020 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 2,674,94
18.07.2025 2225007508 Zneškodnenie odpadu 6/25 4500255916;4500257717 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 1,591,20
18.07.2025 2225007509 výmena oleja, filtrov na BA147NN 4500257456 ADP service, s.r.o., Trenčianska 460, Púchov, 020 01, SK 47133333 678,53
18.07.2025 2225007510 plnenie klimatizácie 4500257496 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 415,85
18.07.2025 2225007511 ND na vozidlá 4500257457 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 530,54
18.07.2025 2225007512 ND na vozidlá 4500257461 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 538,62
18.07.2025 2225007513 servis BT660GX 4500257446 PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, Bratislava, 851 01, SK 35700262 504,88
18.07.2025 2225007514 Papierový kotúčik ET/2024/0027 4500257499 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 232,37
18.07.2025 2225007515 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500257570 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,328,17