Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.11.2020 2220013471 pneuservis BA295VB 4500177899 PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK 36568821 275,53
26.11.2020 2220013472 kancelársky materiál ET/2020/0013 4500179297 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 382,81
26.11.2020 2220013473 kontrola a údržba ISD D1 Fričovce - Svinia 10/20 ZM/2018/0252 4500176594;4500176597 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 23,012,05
26.11.2020 2220013474 profylaktický servis vzduchotechniky 4500177462 GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK 36424676 880,00
26.11.2020 2220013475 oprava BL178NR PU 4500179781 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 232,11
26.11.2020 2220013476 spoj.spotr.mat, prac.nár. 4500179998 Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult WTC reflekt-profináradie, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 32588810 188,79
26.11.2020 2220013477 prenájom tech. plynov 4500179794 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 234,77
26.11.2020 2220013478 rozbor zeminy 4500179063 INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 36373354 30,00
26.11.2020 2220013479 staveb.,hut. materiál 4500179959 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 69,70
26.11.2020 2220013480 oprava BA698PP 4500179149 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 669,99