Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.10.2020 2220010724 Elektroinštalačný materiál 4500176719 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 275,20
02.10.2020 2220010725 Technické plyny 09/2020 4500176712 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 63,80
02.10.2020 2220010726 Oprava BL921EB 4500174901 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 2,250,00
02.10.2020 2220010727 Oprava BA972MD 4500175503 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 1,774,78
02.10.2020 2220010728 Projekt dopr. značenia ZM/2019/0408 4500174274 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 1,710,00
02.10.2020 2220010729 Strážna služba_GA 09/20 4500168501 MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK 36585815 4,312,80
02.10.2020 2220010730 Výkon technika PO 09/20 ZM/2011/0247 4500177209 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
02.10.2020 2220010732 Výkon techn. BOZP 09/20 ZM/2014/0422 4500177211 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
02.10.2020 2220010733 dodávka a montáž komponentov KJ 4500175572 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 12,596,23
02.10.2020 2220010734 Čerpadlo 4500176121 BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36584746 730,42