Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.09.2024 2224009771 Servis BT830HG 4500242273 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 334,68
05.09.2024 2224009772 pracovné náradie, materiál 4500242703 REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK 47519401 379,61
05.09.2024 2224009773 Pneumatiky 4500242292 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 151,00
05.09.2024 2224009774 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232597 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 2,181,00
05.09.2024 2224009777 D1 - VDZ 08/2024 ZM/2022/0312 4500239558 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 11,213,92
05.09.2024 2224009778 Úprava projekt. dokument. 4500238944 Baherník-M.B.E. s. r. o., Dostojevského 4684/75, Poprad, 058 01, SK 51842009 880,00
05.09.2024 2224009779 Revízia klimatizácie 4500241638 COLLER KLÍMA, s.r.o., Ulička 418/2, Hronský Beňadik, 966 53, SK 35912936 313,00
05.09.2024 2224009780 Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 ZM/2024/0053 O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 50087487 4,818,00
05.09.2024 2224009781 Nápojový kupón ZM/2024/0026 4500242425 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 490,00
05.09.2024 2224009782 STK BA648MC 4500241441 EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK 46170201 19,58