Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.12.2019 2219016316 zneškod.odpadu 4500162702 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 1,458,61
13.12.2019 2219016318 špec.studená zmes ZM/2015/0530 4500161575 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 4,015,00
13.12.2019 2219016320 kryt hl.rozvádzača 4500162655 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 414,70
13.12.2019 2219016321 revízia garáž. brán 4500161936 MiW, s.r.o., Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01, SK 36509132 860,00
13.12.2019 2219016322 ND vozidla 4500162727 Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK 37290231 67,18
13.12.2019 2219016324 prac.obuv zimná 4500163268 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 81,00
13.12.2019 2219016326 chem.čistenie 4500162424 Daisy plus, s.r.o., Pavla Mudroňa 7436/9, Trnava, 917 01, SK 35890975 187,67
13.12.2019 2219016331 oprava defektov,vyváženie 4500163315 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 180,96
13.12.2019 2219016333 kužel dopravný 4500162794 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,360,00
13.12.2019 2219016334 zastavovacia tyč 4500161802 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 263,65