Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.09.2019 2219011729 preklad AJ 11 ns ZM/2019/0076 4500157609 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 154,00
23.09.2019 2219011730 preklad MJ 1 ns ZM/2019/0076 4500157562 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 26,00
23.09.2019 2219011731 preklad AJ 14 ns ZM/2019/0076 4500157608 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 196,00
23.09.2019 2219011732 preklad AJ 4 ns ZM/2019/0076 4500157116 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 32,00
23.09.2019 2219011733 preklad AJ 11 ns ZM/2019/0076 4500157341 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 132,00
23.09.2019 2219011734 preklad AJ 77 ns ZM/2019/0076 4500156813 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 1,004,00
23.09.2019 2219011714 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 66,00
23.09.2019 2219011765 prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019 ZML/441/2010 4500155183 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 59,64
23.09.2019 2219011722 stravné lístky IO BB ZML/1039/2010 4500157871 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 2,040,00
23.09.2019 2219011735 preklad AJ 43 ns ZM/2019/0076 4500156530 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 344,00