Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.08.2019 2219010673 zhodnotenie kalov z odlučovača oleja z vody ZM/2015/0489 4500153118 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 202,52
28.08.2019 2219010674 školenia, kurzy 4500155049 Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Bystrička 67, Bystrička, 038 04, SK 34701834 460,00
28.08.2019 2219010675 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500156431 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 54,47
28.08.2019 2219010676 potraviny ZM/2019/0058 4500156674 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 161,31
28.08.2019 2219010677 zákusky ZM/2019/0060 4500156678 TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36455938 75,54
28.08.2019 2219010678 chladené potraviny ZM/2018/0168 4500156681 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 370,28
28.08.2019 2219010679 potraviny ZM/2019/0059 4500156683 BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK 46245006 219,83
28.08.2019 2219010680 potraviny, alko, nealko ZM/2018/0188 4500156668 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 744,10
28.08.2019 2219010693 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál, mazivá 4500156650 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 373,75
28.08.2019 2219010703 opravu defektov Reform č. a č.2, BL 994YJ, BA 530XG+vyváženie kolies BA 928NI, BL 806ER 4500156570 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 163,95