Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.07.2019 2219008989 zhodnotenie kalov z odlučovačov oleja z vody ZM/2015/0489 4500150740 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 5,464,66
17.07.2019 2219008991 servisná prehliadka BL018TR 4500154580 EUROTIP spol. s r.o., J.Derku 785, Trenčín, 911 01, SK 34137131 337,53
17.07.2019 2219008993 prezúvanie a oprava defektov 4500154361 PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36308048 977,50
17.07.2019 2219008994 zneškodnenie odpadu ET/2018/0231 4500146409 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 1,514,88
17.07.2019 2219008995 služby v oblasti ŽP za 06/2019 ZML/203/2010 4500143545 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
17.07.2019 2219008996 notárske úkony za 07/2019 4500154818 Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK 31806074 465,70
17.07.2019 2219008997 výkon položiek 1.15, 1.16 ZM/2019/0081 4500155181 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 4,748,06
17.07.2019 2219009003 školenie a preskúšanie z legislatívy pri zváraní 2 metódy 4500154200 Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 17050561 127,50
17.07.2019 2219009004 nájomné, spotrebovaná elektr.energia, ostatné prev.náklady 1.7.2019 - 30.9.2019 ZM/2012/0411 4500154946 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 35,167,30
17.07.2019 2219009006 refakturácia spotreby elektriny (Badín) 2Q 2019 ZM/2016/0033 4500154890 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 147,11