Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.07.2019 2219008350 Nájomné za nebytové priestory 06/2019 ZM/2016/0483 4500143830 Správa ciest Trenčianskeho samosprá kraja, príspevková organizácia, Brnianska 3, Trenčín, 911 05, SK 37915568 530,00
08.07.2019 2219008351 STK, emisia BA715MI 4500153698 Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK 34802452 46,25
08.07.2019 2219008352 Farba, riedidlo 4500152430 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 486,58
08.07.2019 2219008357 Školenie vodičov 4500152747 Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK 14190800 380,00
08.07.2019 2219008358 Výkopové práce 4500154079 Peter Motyka, Ovocinárska ulica 3487/41A, Levoča, 054 01, SK 37477684 330,00
08.07.2019 2219008363 Aqua natura - pitný režim 4500153233 Aquaservis Slovakia s.r.o., Balasiho 26, Štúrovo, 943 01, SK 51913852 45,00
08.07.2019 2219008364 Dopravné značky 4500152842 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 9,503,40
08.07.2019 2219008367 Dopravné značky 4500152289 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,710,00
08.07.2019 2219008369 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500153250 cleanex - cleanex, s. r. o., Raková 248, Raková, 023 51, SK 43891811 1,630,00
08.07.2019 2219008376 Prenájom rohoží SSÚD PB 20.5.2019-16.6.2019 4500145053 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 52,40