Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.06.2019 2219007553 oprava poruchy č. 12/2019 - oprava TU4 - D1 Važec - Mengusovce ZM/2019/0069 4500150286 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 11,827,92
21.06.2019 2219007554 oprava vozovky D2 v BA ZM/2015/0507 4500146086 Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 32,703,72
21.06.2019 2219007555 oprava poruchy č. 16/2019 - oprava RNR14 -D1 Mengusovce - Jánovce, I. úsek ZM/2019/0069 4500151516 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,552,00
21.06.2019 2219007556 asfaltová zmes na Obaľovačke Višňové za 6/2019 ET/2019/0046 4500152475 Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 981,24
21.06.2019 2219007557 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500153477 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,828,82
21.06.2019 2219007558 servisná činnosť D1 Važec - Mengusovce - Jánovce ZM/2019/0069 4500152184 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 71,922,91
21.06.2019 2219007559 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500153419 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 6,416,93
21.06.2019 2219007560 ND do žacieho stroja 4500151616 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 137,50
21.06.2019 2219007561 servisná činnosť tunela Bôrik a D1 Mengusovce - Jánovce ZM/2019/0069 4500153553 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 41,765,66
21.06.2019 2219007572 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2016/0175 4500149624 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 13,409,41