Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.06.2019 2219007305 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500152712 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 28,73
17.06.2019 2219007310 nábytok, pracovné náradie 4500152876 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 252,00
17.06.2019 2219007313 hygienické potreby ZM/2018/0436 4500152389 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 169,94
17.06.2019 2219007315 toal.papier a skladané utierky ZM/2018/0436 4500152132 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 117,80
17.06.2019 2219007316 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500152628 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 182,73
17.06.2019 2219007317 zásobník na hyg.sáčky 4500152416 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 81,60
17.06.2019 2219007318 prenájom hydraulických lisov 4500151476 SINTA - stroje a náradie s.r.o., Javorinská 1907/17, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 47618205 130,00
17.06.2019 2219007319 vizualizácia fasády budovy strediska Mengusovce 4500148963 LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK 51881713 850,00
17.06.2019 2219007320 drogistický tovar ZM/2018/0436 4500151893 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 672,00
17.06.2019 2219007321 mesačný servis tunela Horelica ZM/2015/0263 4500143759 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 636,35