Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.06.2019 2219006966 oprava batérií UPS na D1 Sverepec ZML/1035/2010 4500147516 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 183,60
10.06.2019 2219006967 servis ISD pre SSÚD Trenčín - Považská Bystrica 4/2019 ZML/1035/2010 4500147225 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 54,40
10.06.2019 2219006969 oprava komparátorov a klávesnice na EZS3 na D1 Piešťany-Sverepec ZML/1035/2010 4500145622 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 492,00
10.06.2019 2219006972 oprava kabeláže na D1 PN - Sverepec ZML/1035/2010 4500147515 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 6,794,00
10.06.2019 2219006974 oprava mosta č.68-070.3 nad č.I/68 v križ.Dargovských hrdinov, Košice ZM/2019/0022 4500152908 COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, Košice, 042 45, SK 31651402 29,730,32
10.06.2019 2219006975 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2015/0144 4500149277 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 93,000,00
10.06.2019 2219006978 výmena frekvenčného meniča ventilátora v tuneli Branisko ZM/2016/0175 4500144200 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 42,410,00
10.06.2019 2219006980 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2015/0144 4500149280 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 66,287,40
10.06.2019 2219006984 kryštalická izolácia obvodových múrov dielne SSÚR ZV 4500151229 CIMOSTAV s. r. o., Pánska 25, Králiky, 976 34, SK 47047780 9,588,82
10.06.2019 2219006986 výmena frekvenčného meniča na vzduchotechnike v tuneli Branisko 4500144205 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 950,00