Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.05.2019 2219005793 polep dopr.značiek 4500148880 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 659,00
16.05.2019 2219005794 údržba ASD, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel za 04/2019 ZM/2019/0081 4500151864 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 41,934,00
16.05.2019 2219005795 fólia reflexná 4500150234 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 572,00
16.05.2019 2219005796 oprava Optiswitchu OS9024 v NZJ - tunel Bôrik ZM/2019/0069 4500148197 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 22,703,42
16.05.2019 2219005797 materiál a kužele dopr. 4500149795 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 177,60
16.05.2019 2219005798 servisná činnosť tunel Bôrik, križ. Poprad a D1 Važec - Mengusovce - Jánovce ZM/2019/0069 4500150550 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 69,897,64
16.05.2019 2219005799 servisná činnosť tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a D1 Mengusovce - Jánovce ZM/2019/0069 4500150556 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 67,563,84
16.05.2019 2219005800 oprava mosta ev.č. R2-176 B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča ZM/2019/0090 4500151718 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 00896225 49,768,46
16.05.2019 2219005801 servisné práce a ladenie programov 4500150610 DDS-Anténna a Satelitná technika s., Jamník 188, Jamník, 033 01, SK 50319493 210,00
16.05.2019 2219005802 ND na vozidlá, elektroinštalačný materiál 4500151088 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 910,00