Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.05.2019 2219005599 TK, EK na BA053UX 4500150689 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 68,33
13.05.2019 2219005600 TK, EK na BA692VC 4500150737 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 68,33
13.05.2019 2219005605 vytiahnutie, odvoz, likvidácia odpadových vôd a kalov zo žúmp ET/2019/0026 4500145636 DLC s.r.o., Sabinovská 58/5124, Prešov, 080 03, SK 45901872 2,997,00
13.05.2019 2219005607 farby 4500150119 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 4,440,00
13.05.2019 2219005609 čistiace a upratovacie práce v AB PB 04/2019 4500149030 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 1,650,00
13.05.2019 2219005611 OOPP 4500149725 SIGNUM s.r.o., Levočská 37, Poprad, 058 01, SK 36465291 131,90
13.05.2019 2219005613 pranie a čistenie OOPP 4500148847 Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK 14262240 166,67
13.05.2019 2219005614 vysprávková dilatačná hmota 4500150977 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 1,975,00
13.05.2019 2219005623 prenájom provizórneho mosta ŽM16 za 04/2019 4500142841 Metrostav a.s. -organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, Bratislava, 821 05, SK 31792693 3,000,00
13.05.2019 2219005624 výmena mostných záverov typu GHH a asfalt.most.záverov za mechan. na moste č. R1-001 ZM/2015/0452 4500146878 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 74,308,26