Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.02.2019 2219002712 dobropis k právnym službám ZM/2017/0106 4500147149 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 -717,30
22.02.2019 2319002317 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/02175 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo S pišské Podhadie, Spišská Kapitula 9, Spišské Podhradie, 053 04, SK 00179124 1,082,72
22.02.2019 2319002318 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/02088 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo S pišské Podhadie, Spišská Kapitula 9, Spišské Podhradie, 053 04, SK 00179124 127,61
21.02.2019 2219001920 posypový materiál MgCl2 Solmag S 1000kg ET/2019/0005 4500146646 SANION s. r. o., Zimná 131, Dobšiná, 049 25, SK 45001545 66,237,12
21.02.2019 2219001921 oprava dopr.bezpeč.zariadenia , tlmiča nárazov HIASA na D1, križ. Trnava (ĽJP, km 50,260) 4500143945 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,890,00
21.02.2019 2219001922 oprava bezp.zariadenia, tlmiča nárazov HIASA na D1, križ.Horná Streda 4500143946 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,790,00
21.02.2019 2219001933 zneškodnenie odpadu ZML/381/2010 4500146732 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 428,28
21.02.2019 2219001934 oprava vysokotlak.stroja HDS Karcher 4500146229 KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK 50563050 129,50
21.02.2019 2219001935 laboratórne práce 4500144876 Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice, 040 51, SK 3602204704 52,80
21.02.2019 2219001936 veterný rukáv 4500144282 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 820,00