Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.02.2019 2219001393 zimná údržba na chodníkoch pri RC za 01/2019 4500145304 Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK 46709380 3,190,53
11.02.2019 2219001394 oprava nákl. mot. vozidla BA154PN 4500144322;4500145422 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 2,873,73
11.02.2019 2219001398 právne poradenstvo týkajúce sa sporu D1: Lietavská Lúčka - Dubná Skala ZM/2017/0051 4500146463 Hillbridges, s.r.o., Sedlárska 1, Bratislava, 811 01, SK 36799327 20,767,08
11.02.2019 2219001399 opakovaný kurz - montáž a demontáž lešení 4500143634 JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01, SK 36365289 75,00
11.02.2019 2219001400 právne poradenstvo týkajúce sa sporu D1: Hubová - Ivachnová ZM/2017/0051 4500146470 Hillbridges, s.r.o., Sedlárska 1, Bratislava, 811 01, SK 36799327 2,053,33
11.02.2019 2219001401 právne poradenstvo týkajúce sa sporu Alfasol, s.r.o. ZM/2017/0051 4500146473 Hillbridges, s.r.o., Sedlárska 1, Bratislava, 811 01, SK 36799327 6,780,83
11.02.2019 2219001402 vypracovanie výpočtovej časti 4500144255 ENVI-TRADE spol. s r.o. Košice, Kysúcka 16, Košice, 040 11, SK 36666025 300,00
11.02.2019 2219001403 činnosť BTS a TPO za 01/2019 4500143378 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 300,00
11.02.2019 2219001404 nájom rádiostaníc a dátových kariet - 2019 4500142267 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 320,00
11.02.2019 2219001405 vývoz veľkoobjemového kontajnera 4500143185 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 72,67