Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.01.2019 2219000053 nemrznúca zmes 4500143594 Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK 37405519 115,32
10.01.2019 2219000054 stavebný materiál 4500143784 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o., Robotnícka 2, Martin, 036 01, SK 36373991 64,50
10.01.2019 2219000055 kancelársky nábytok 4500143851 Alfréd Zorda - Obchodno sprostredko spoločnosť BÝVANIE, Nám. Matice slovenskej 1,3, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 33997284 423,40
10.01.2019 2219000056 Snímač otáčok 4500142465 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 620,00
10.01.2019 2219000057 prenájom SW Josephine na r. 2019 4500143403 NAR marketing s.r.o.,, Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 36694207 16,560,00
10.01.2019 2219000058 pracovné náradie 4500143725 Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE 53879614 388,06
10.01.2019 2219000059 hygienický materiál 4500143808 Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK 47564938 432,00
10.01.2019 2219000060 ND na vozidlá, mazivá 4500143693 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 970,33
10.01.2019 2219000096 Archívna škatuľa 4500143243 EMBA Trade, spol. s r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01, SK 34142860 184,00
10.01.2019 2219000103 elektrospotrebič 4500143772 Swiss Coffee s.r.o., Mierová 66, Bratislava, 821 05, SK 43771963 1,457,50