Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.11.2018 2218014634 materiál 4500140740 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 31411045 84,00
27.11.2018 2218014638 zaškolenie prac. v obsluhe systému Josephine v dňoch 20.11.2018 a 21.11.2018 4500140154 NAR marketing s.r.o.,, Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 36694207 800,00
27.11.2018 2218014640 oprava meteostanice Ladce ZM/2018/0332 4500139603 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 3,913,00
27.11.2018 2218014641 výmena tepelnej izolácie obvodového plášťa a okien 4500136837 SAND SK, s. r. o., Košúty 2 - priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36401994 24,379,91
27.11.2018 2218014642 servis vozidla BL718ET 4500141446 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 575,26
27.11.2018 2118001434 Objednávka na vypracovanie odborného vyjadrenia a aktualizáciu ZP. 104006/2018 Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK 1041648498 200,00
27.11.2018 2118001435 zp za tz OBJ/668/99901/2018 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 242,00
27.11.2018 2218014643 oprava meteostanice Sverepec ZM/2018/0332 4500139601 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 5,261,00
27.11.2018 2218014647 servis vozidla BL749ET 4500141449 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 918,76
27.11.2018 2218014649 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500140615 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 215,50