Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2017 2217012713 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 17,14
07.11.2017 2217012716 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 56,96
07.11.2017 2117001021 geodet 55995/2015 LM-GEO s.r.o., Nábr. Dr. A. Stodolu 55, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 45554048 1,127,00
07.11.2017 2117001041 koordinátor BOZP OBJ/94040/2017 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 1,440,00
07.11.2017 2217012642 oprava šácht 4500118358 EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK 43917224 19,205,00
07.11.2017 2217012646 oprava šácht 4500118359 EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK 43917224 9,152,00
07.11.2017 2217012647 kanc.potreby ZM/2014/0289 4500118301;4500115973 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 317,59
07.11.2017 2217012648 školenie 4500117094 Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Bystrička 67, Bystrička, 038 04, SK 34701834 135,00
07.11.2017 2217012650 analýzy vody ET/2017/0259 4500117064 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 320,00
07.11.2017 2217012658 pneumatiky 4500119469 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 559,00