Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.09.2017 2217010092 zneškodnenie odpadu 4500116741 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 160,40
14.09.2017 2217010093 kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500116357 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 88,75
14.09.2017 2217010113 bezpečnostná služba 8/2017 ET/2016/0440 4500114521 AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2, Zvolen, 960 47, SK 46268995 3,801,13
14.09.2017 2217010114 mobilný telefón ZM/2014/0129 4500116603 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
14.09.2017 2217010116 náter plechovej strešnej krytiny, oprava dreveného štítu NDS - Štós - rekreač.zariadenie 4500115884 GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK 44562977 3,660,00
14.09.2017 2217010117 kefa radiálna 4500115958 COMSIT BRATISLAVA s.r.o., Púchovská 12, Bratislava, 831 06, SK 35745207 480,00
14.09.2017 2117000801 Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce ZM/2013/0456 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 5,177,226,24
14.09.2017 2317013450 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2017/15105 Balogová Alena, Cintorínska 258/31, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 495613216 24,297,71
14.09.2017 2317013451 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2017/15106 Letenayová Gabriela, Cintorínska 271/4, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 325703805 18,224,78
14.09.2017 2217010343 Oplotenie areálu NDS - Štós - rekreačné zariadenie ET/2017/0172 4500111461 GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK 44562977 7,800,00