Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | 2224013609 | Rolka papiera SlmartLine | 4500244595 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 44,92 | |
| 26.11.2024 | 2224013612 | práce so žeriavom AD-160 | 4500246819 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 162,50 | |
| 26.11.2024 | 2224013613 | OOPP | 4500246667 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 755,84 | |
| 26.11.2024 | 2224013614 | Autopotreby | 4500247235 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 995,46 | |
| 26.11.2024 | 2224013615 | elektroinštalačný materiál | 4500247018 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 929,18 | |
| 26.11.2024 | 2224013616 | odťah prekážky na D1-81 km | 4500246983 | Peter Klas s.r.o., Pri Kalvárii 17, Trnava, 917 01, SK | 36279021 | 81,60 | |
| 26.11.2024 | 2224013617 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500246948 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 992,92 | |
| 26.11.2024 | 2324012019 | Nájomná zmluva, k.ú. Vyšná Šebastová, DZ + RZ | 30803/NZaZoBVB-010/2019/Vyšná Šebastová/1971/MPV PO | Torysa Real Estate Company s. r. o., Pri Prachárni 4, Košice, 040 01, SK | 36854301 | 207,64 | |
| 26.11.2024 | 2224013618 | ND na vozidlá | 4500246955 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 979,81 | |
| 26.11.2024 | 2224013619 | prenájom dávkovačov 11/24 | 4500232932 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 80,00 |