Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 2224013458 | Autorský dozor | 4500238107 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 9,280,00 | |
| 22.11.2024 | 2224013459 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0467 | 4500245565 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 12,766,00 |
| 22.11.2024 | 2224013434 | ND na vozidlá | 4500246700 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 477,70 | |
| 22.11.2024 | 2224013460 | zneškodnenie odpadu 11/2024 | ZML/392/2010 | 4500246856 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 28,50 |
| 22.11.2024 | 2224013461 | Pracovné náradie, materiál | 4500246937 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 175,60 | |
| 22.11.2024 | 2224013462 | Rukavice | 4500247083 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 156,00 | |
| 22.11.2024 | 2224013435 | Nápojové poukážky CA | ZM/2024/0026 | 4500246612 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 116,80 |
| 22.11.2024 | 2224013463 | vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd | 4500246095 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 162,76 | |
| 22.11.2024 | 2224013464 | ND na vozidlá | 4500246635 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 998,64 | |
| 22.11.2024 | 2224013436 | nabíjateľná čelovka | 4500246722 | Marek Mesároš - Svetelná pošta, Jakabova 3586/5, Bratislava, 821 04, SK | 34716505 | 996,09 |