Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.11.2024 2224013450 OOPP 4500246703 IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK 36400386 1,175,50
22.11.2024 2224013451 ND na vozidlá 4500246855 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 519,88
22.11.2024 2224013452 ND na vozidlá 4500246805 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 297,22
22.11.2024 2224013453 Elektroinštalačný materiál 4500246699 Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK 40327060 481,75
22.11.2024 2224013454 čistiaci prostriedok 4500246751 Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK 17146488 86,67
22.11.2024 2224013455 Drážkový prstenec 4500246864 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 65,00
22.11.2024 2224013432 ND na BA699MH 4500246867 AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK 36530751 56,29
22.11.2024 2224013456 zneškodnenie odpadu 11/24 4500246119 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 791,76
22.11.2024 2224013457 Montážny panel kovový 4500243949 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 138,60
22.11.2024 2224013433 ND na STIHL 4500246845 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 499,40