Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.09.2024 2224010337 zneškodnenie odpadu 8/24 ZML/214/2010 4500242438 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 1,811,52
18.09.2024 2224010340 maliarsky, natieračsky materiál ET/2024/0008 4500242827 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 1,421,92
18.09.2024 2224010341 Reklamné predmety 4500241923 Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK 35777885 2,946,00
18.09.2024 2224010342 OOPP 4500242137 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 1,498,46
18.09.2024 2224010343 oprava čerpadla 4500242562 RABEST PLUS s.r.o., Mierová 64, Bratislava-Ružinov, 821 05, SK 50706586 804,17
18.09.2024 2224010344 filtračná vložka 4500243081 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 325,50
18.09.2024 2224010345 oprava BL360ZD 4500243229 PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK 31319459 557,04
18.09.2024 2224010346 montáž LED panelu na AA035SE 4500241821 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK 45960470 708,33
18.09.2024 2224010347 servis BL441UE 4500243060 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 2,691,95
18.09.2024 2224010348 servis BA902XO 4500243231 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 565,00