Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2013 | 5013001128 | dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 | ZM/2011/0502 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 3,570,00 | |
| 05.04.2013 | 2213003092 | Pranie | 4500031994 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 132,83 | |
| 05.04.2013 | 2213003094 | Oprava vozidla | 4500032265 | EUROTIP spol. s r.o., J.Derku 785, Trenčín, 911 01, SK | 34137131 | 461,17 | |
| 05.04.2013 | 2213003096 | Servisná prehliadka vozidla | 4500031827 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 296,93 | |
| 05.04.2013 | 2213003098 | Materiál | 4500031885 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 202,00 | |
| 05.04.2013 | 2213003099 | Asanačné práce | 4500032459 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,423,90 | |
| 05.04.2013 | 2213003100 | Bezpečnostné služby | 4500031028 | O.M.O., s.r.o., Hlavná 65, Košice, 040 01, SK | 31699456 | 2,827,20 | |
| 05.04.2013 | 2213003101 | Dopravné značenie | 4500031491 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,164,00 | |
| 05.04.2013 | 2213003097 | Stravné lístky | 4500032106 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,094,60 | |
| 05.04.2013 | 2213003105 | Servisný prenájom rohoží | 4500032373 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,90 |