Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2024 | 2124000400 | Zmluva o dielo - D1 Liptovský Hrádok - Hybe, k.ú. Hybe a D1 Hybe - Važec, k.ú. Hybe a Východná, MPV | ZM/2011/0307 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 911,00 | |
| 18.06.2024 | 2324005394 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/10246 | HB DEMONT s.r.o., Križovany nad Dud. 339, Križovany nad Dud., 919 24, SK | 35869623 | -170,45 | |
| 18.06.2024 | 2324005395 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/10250 | HB DEMONT s.r.o., Križovany nad Dud. 339, Križovany nad Dud., 919 24, SK | 35869623 | -170,44 | |
| 17.06.2024 | 2224006362 | servis AA328CJ | 4500239185 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 297,57 | |
| 17.06.2024 | 2224006363 | Chemikálie, mazivá | 4500238694 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 455,30 | |
| 17.06.2024 | 2224006364 | pečiatky | 4500239400 | Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR, Kysucká 14494/14, Prešov, 080 05, SK | 56225717 | 35,58 | |
| 17.06.2024 | 2224006365 | Mazivá | 4500238937 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 542,60 | |
| 17.06.2024 | 2224006366 | Chemikálie, mazivá | 4500238650 | Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 489,90 | |
| 17.06.2024 | 2224006367 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500237546 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,343,37 |
| 17.06.2024 | 2224006368 | oprava BL051NO | 4500238875 | Fer Group, s. r. o., Černovských Martýrov 8546/11, Ružomberok, 034 06, SK | 46605011 | 654,31 |