Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | 2224002799 | služby znalca 01/2024 | ZML/1054/2010 | 4500235523 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 281,828,34 |
| 25.03.2024 | 2224002800 | služby znalca 02/2024 | ZML/1054/2010 | 4500235524 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 50,986,56 |
| 25.03.2024 | 2224002807 | Elektroinštalačný materiál | 4500235076 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 459,68 | |
| 25.03.2024 | 2224002808 | Oprava stroja | 4500234939 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,780,23 | |
| 25.03.2024 | 2224002810 | výmena výdajnej pištole | ZML/341/2010 | 4500234848 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 188,00 |
| 25.03.2024 | 2224002811 | Oprava stroja | 4500234936 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,936,02 | |
| 25.03.2024 | 2224002812 | Pneumatiky | 4500234621 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 999,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002813 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2023/0031 | 4500235221 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 69,79 |
| 25.03.2024 | 2224002814 | Autobatérie, ND na vozidlá | 4500234865 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 761,25 | |
| 25.03.2024 | 2224002815 | Pneuservis vozidiel TT | 4500234156 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 826,36 |