Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.03.2023 2223002435 ND na vozidlá 4500216700 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 34,20
13.03.2023 2223002439 STK BL010VB 4500217200 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 70,83
13.03.2023 2323003904 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/06940 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 161,01
13.03.2023 3023000160 Pokuta za podanie DDP DPH za 12/2022 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 509,00
13.03.2023 2123000107 Dodanie a osadenie odrážačov na zvodidlá 4500214021 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 750,00
13.03.2023 2223002397 Servis vibračnej dosky 4500216562 NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK 31734553 133,46
13.03.2023 2223002388 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 316,67
13.03.2023 2223002390 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 164,17
13.03.2023 2223002410 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500216620 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 52,00
13.03.2023 2223002412 Zvodnica ZM/2019/0382 4500217052 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 190,60