Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.08.2023 2223008406 poplatky 7/2023 ET/2022/0034 4500214785 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,96
04.08.2023 2223008451 Ubytovanie 31.5.2023 4500224096 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o., Športová 2, Žilina, 010 01, SK 47504781 123,82
04.08.2023 2223008407 Pracovné náradie 4500223669 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Pri majeri 23, Bratislava, 831 07, SK 31400221 402,45
04.08.2023 2223008408 STK vozidiel 4500223055 EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK 46170201 58,17
04.08.2023 2223008410 likvidácia odpad. vôd 7/23 4500223509 KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK 31666744 95,00
04.08.2023 2223008411 STK na vozidlách 4500223803 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 348,00
04.08.2023 2223008412 činnosť BOZP, TPO 7/23 ZML/395/2010 4500214222 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
04.08.2023 2223008413 zneškodnenie odpadu 7/23 4500222876 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 368,00
04.08.2023 2223008414 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500223442 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,385,00
04.08.2023 2223008415 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500223221 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 465,40