Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.02.2023 2223001497 právne služby 01/23 ZM/2022/0234 4500216944 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 1,230,00
17.02.2023 2323001964 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/05166 Hörmann Slovenská republika s.r.o., Diaľničná cesta 5186/2B, Senec, 903 01, SK 35880350 3,535,80
17.02.2023 2323001971 Nájmová zmluva na pozemok PO 2019/11914 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 345,92
17.02.2023 2223001443 oprava napájacieho káblu ZML/687/2010 4500215596 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 7,422,06
17.02.2023 2223001448 Chemikálie 4500216074 SORB XT s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 831 06, SK 52095827 326,73
17.02.2023 2223001449 servis tunel Horelica 1/23 ZM/2019/0245 4500215040 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 4,807,83
17.02.2023 2223001451 údržba ASD 01/2023 ZM/2019/0081 4500216827 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 4,245,92
17.02.2023 2223001453 maják 4500216034 TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK 36006823 490,40
17.02.2023 2223001459 Mazivá 4500216173 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 1,765,67
17.02.2023 2223001460 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500216168 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 953,75