Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | 2323007221 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/1899/2023/Sielnica/0542/3738 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 6,504,21 | |
| 30.06.2023 | 2223006917 | Elektroinštalačný materiál | 4500222328 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 923,29 | |
| 30.06.2023 | 2323007227 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/07291 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 389,27 | |
| 30.06.2023 | 2223006927 | oprava vozovky GA 6/23 | ZM/2021/0229 | 4500216478 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 289,364,78 |
| 30.06.2023 | 2323007230 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/07328 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 403,12 | |
| 30.06.2023 | 2223006937 | stolička, podstavec pod nohy | 4500221478 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 469,66 | |
| 30.06.2023 | 2323007243 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/01953 | Obec Svrčinovec, Svrčinovec 858, Svrčinovec, 023 12, SK | 00314323 | 672,59 | |
| 30.06.2023 | 2223006939 | Inštalačný materiál | 4500222344 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 943,87 | |
| 30.06.2023 | 2223006940 | ND na vozidlá | 4500220795 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 2,845,29 | |
| 30.06.2023 | 2223006943 | diagnostika vozidiel | 4500221400 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 398,30 |