Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.06.2023 2323006936 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/07073 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 233,82
10.06.2023 2323006937 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/07074 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 90,09
09.06.2023 2223006013 ND na vozidlá 4500221206 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 295,95
09.06.2023 2223006015 Vypracovanie dokumentácie 4500217801 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 6,650,00
09.06.2023 2223006016 PK tunel Branisko 05/23 ZM/2021/0060 4500219214 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 6,993,50
09.06.2023 2223006023 funkčná skúška EZS IO PO 4500220842 SB SYSTÉM, s.r.o., Východná 2760/16, Prešov, 080 01, SK 36459925 562,00
09.06.2023 2223005994 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,615,15
09.06.2023 2223006024 rekonštrukcia verejného osvetlenia 4500220776 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK 36460141 500,00
09.06.2023 2223006007 Ubytovanie 1.6.2023 4500221251 DOMÉNA, s.r.o., Atrium Hotel, Nový Smokovec 42, Vysoké Tatry, 062 01, SK 31399282 56,55
09.06.2023 2223005992 Právne služby 05/2023 ZM/2019/0291 4500222901 Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB 100200122 115,368,64