Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2023 | 2223006562 | Pracovné náradie, mat. | 4500221977 | NEREZINOX s. r. o., Nová 3, Trnava, 917 01, SK | 52768244 | 308,94 | |
| 22.06.2023 | 2223006563 | ND na vozidlá | 4500221439 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,541,26 | |
| 22.06.2023 | 2223006565 | Oprava BL928UF | 4500221402 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 800,50 | |
| 22.06.2023 | 2223006581 | ND na vozidlá | 4500221775 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,603,84 | |
| 22.06.2023 | 2223006582 | Likvidácia odpadu 06/23 | ZML/381/2010 | 4500221612 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 417,96 |
| 22.06.2023 | 2223006595 | Nájom-hyg. zariadenia | ZM/2021/0106 | 4500222247 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 5,888,00 |
| 22.06.2023 | 2223006609 | Pracovné náradie, mat. | 4500221834 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 924,72 | |
| 22.06.2023 | 2223006612 | ND na vozidlá, autobatéria | 4500221875 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 532,23 | |
| 22.06.2023 | 2223006614 | Odvoz kalu | 4500221797 | Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK | 40402380 | 979,20 | |
| 22.06.2023 | 2223006536 | Diesel, benzín, autodopln. | ZM/2011/0402 | 4500222028 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 208,66 |