Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.06.2023 2223006166 Nápojové lístky 6/23 4500221554 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 379,50
13.06.2023 3023000494 Správne poplatky 4500221619 Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK 312037 30,00
13.06.2023 2123000306 určenie VŠH pozemkov OBJ/37692/2023 Ištok Igor, Lubina 93, Lubina, 916 12, SK 1020308641 120,00
13.06.2023 2223006120 mobilný varovný prah ET/2023/0004 4500216274 IMONICE INVEST, s.r.o., Werferova 6, Košice, 040 11, SK 53112172 1,500,00
13.06.2023 2223006122 realizácia VDZ na D1 ZM/2022/0311 4500219835;4500221442 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 1,788,53
13.06.2023 2223006128 Strážna služba 05/2023 ZM/2023/0081 4500218315 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56
13.06.2023 2223006161 Nápojové lístky 6/23 4500221585 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 77,00
13.06.2023 2223006167 jednorazový liner ZM/2022/0104 4500220502 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 5,60
13.06.2023 2223006176 ND na vozidlá 4500220057 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 31,56
13.06.2023 2223006177 ND na vozidlá 4500221540 Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK 31574874 82,50