Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 2225007882 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500257977 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 850,00 | |
| 31.07.2025 | 2225007884 | zabezpečenie deratizácie | ZM/2023/0415 | 4500256190 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 355,67 |
| 31.07.2025 | 2225007887 | Asfaltová zmes AC8 | 4500254699 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 262,64 | |
| 31.07.2025 | 2225007888 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500257771 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 23,00 |
| 31.07.2025 | 2225007889 | Údržba mosta | ZM/2023/0510 | 4500257666 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 28,088,76 |
| 31.07.2025 | 2225007890 | konferenčný poplatok | 4500257401 | SBS pri F BERG, Park Komenského 19, Košice, 043 84, SK | 31905285 | 738,00 | |
| 31.07.2025 | 2225007893 | Pracovné náradie, mat. | 4500258046 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 449,18 | |
| 31.07.2025 | 2225007894 | Servis IT zariadení | 4500258311 | DATALAN,a.s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 35810734 | 83,00 | |
| 31.07.2025 | 2225007895 | Servis v tuneli Sitina 7/25 | ZM/2024/0231 | 4500256589 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 13,887,80 |
| 31.07.2025 | 2225007896 | Oprava a údržba ISD | ZM/2024/0231 | 4500256710 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,384,80 |