Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | 2225006150 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 62,534,80 | |
| 12.06.2025 | 2225006171 | Vyúčtovanie účastníckeho poplatku | 4500253200 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 250,00 | |
| 12.06.2025 | 2225006101 | Likvidácia odpadu_05/2025 | 4500251259 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 34,04 | |
| 12.06.2025 | 2225006102 | Servisná prehliadka, STK | 4500255795 | Tibor Oslanec VZV-TECH, Dr. Jánskeho 27/37, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 40392872 | 380,00 | |
| 12.06.2025 | 2225006103 | Nákup predmetov osobnej hygieny | ZM/2023/0183 | 4500256109 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,045,75 |
| 12.06.2025 | 2225006104 | ND na vozidlá | 4500256180 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 161,70 | |
| 12.06.2025 | 2225006105 | ND na vozidlá | 4500256001 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 553,28 | |
| 12.06.2025 | 2225006106 | Všeobec. materiál | 4500256223 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 79,06 | |
| 12.06.2025 | 2225006107 | Lanko žacie | 4500256277 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 170,49 | |
| 12.06.2025 | 2225006108 | ND na vozidlá | 4500256185 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 365,52 |