Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.01.2021 2321000307 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/01688 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Most pri Bratislave, Bratislavská 98, Most pri Bratislave, 900 46, SK 34073248 206,48
21.01.2021 2321000310 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/00941 Miestny úrad Jarovce MČ Bratislava - Jarovce, Palmová 1, Bratislava, 851 10, SK 00304603 1,059,91
21.01.2021 2321000339 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2021/01972 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 80,52
20.01.2021 2221000196 realizácia dopr.značenia ZM/2019/0478 4500180051 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 11,836,30
20.01.2021 2221000197 výroba samolepiek 4500181322 Lucia Baričáková - LB reklama, Vysoká nad Kysucou 46, Vysoká nad Kysucou, 023 55, SK 51487781 76,68
20.01.2021 2221000198 servis vozidiel BL428IO, BL178NR, BT920AN 4500180512 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 116,61
20.01.2021 2221000199 rozloženie drevených bariér 4500178115 DOSA Slovakia,s.r.o., Dostojevského 12, Bytča, 014 01, SK 36412678 17,000,00
20.01.2021 2221000200 poplatky za prenájom fliaš 18.12-31.12.2020 4500181975 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 14,04
20.01.2021 2221000210 spojovací, spotrebný materiál 4500181351 KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK 36513580 135,65
20.01.2021 2221000211 servis ČOV, SSUD Mengusovce 4500181061 PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK 31677550 93,00