Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.07.2020 2220008043 servis ISD D1 Sverepec-Vrtižer-H.Podhradie ZM/2019/0258 4500174023 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 13,201,25
30.07.2020 2220008044 servis ISD D1 Vrtižer ZM/2019/0258 4500174020 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 13,061,85
30.07.2020 2220008045 servis ISD D1 Sverepec-Vrtižer.. ZM/2019/0258 4500174021 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 449,45
30.07.2020 2220008046 oprava poruchy č. 07/2020 ZM/2019/0165 4500168892 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 20,193,08
30.07.2020 2220008047 servis vysokotlak. stroja Kärcher 4500173841 SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK 44124422 484,90
30.07.2020 2220008048 baktérie do Bio ČOV 4500172825 Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK 36047856 550,00
30.07.2020 2220008049 servis BA149PM 4500173825 Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK 36241431 187,10
30.07.2020 2220008050 náplň oceľových plynových fliaš 4500173826 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 424,60
30.07.2020 2220008051 pneuservisné práce TT 4500173824 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 181,10
30.07.2020 2220008052 elektroinštalačný materiál 4500173766 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 417,23