Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.05.2020 2220004859 Spojovací, spotr mat 4500169615 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 126,08
18.05.2020 2220004861 spojovací m. 4500170208 BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36584746 101,42
18.05.2020 2220004862 chemické čistenie a pranie osobných prac.prostriedkov a prádla, SSUD Pov.Bystrica 4500168723 Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK 14262240 76,40
18.05.2020 2220004863 odťah signal.vozíka BA665YV 4500169779 HAVARIA, s.r.o., Hlavná 1160, Bytča, 014 01, SK 45269777 525,00
18.05.2020 2220004864 servis vozidla Fiat ducato 2,3 DS BL977TK 4500169713 Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK 44624948 355,68
18.05.2020 2220004865 oprava kamery Plettac FAC 838 I. Tunel Branisko 4500169585 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 690,00
18.05.2020 2220004866 kontrola EPS Polianky 04/2020 4500163684 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 163,33
18.05.2020 2220004867 nastavenie a kontrola správnosti a stálosti výsledkov meraní pre váhu Philips, odpočívadlo Hrádok 4500168498 Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK 31602151 1,500,00
18.05.2020 2220004868 predĺženie zmluvy so Sky Toll ZM/2017/0254 4500170327 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK 36863360 17,992,00
18.05.2020 2220004870 dezinfekčný gel 4500168546 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o, Diaľničná cesta 27, Senec, 903 01, SK 35840790 399,00